湖南湘投控股集團有限公司
HUNAN XIANGTOU HOLDINGS GROUP CO.,LTD
4月24日-26日,湘投控股集團舉行2019年度內審工作會議暨內審業務知識專題培訓班。省內審協會會長王建軍,省審計廳內審指導中心主任廖湖波,集團公司黨委副書記、副董事長、總經理李郁出席會議,集團黨委委員、紀委書記熊友良主持會議。各子公司主要負責人及內審人員130余人參加會議。
廖湖波指出,黨中央、國務院高度重視審計監督,作出了一系列新部署,提出了一系列新要求。一要充分認識當前內部審計工作面臨的新形勢;二要準確把握當前內部審計工作新定位;三要進一步明確內部審計的新職責;四要積極探索內部審計的新方法。
王建軍高度評價湘投集團內部審計工作及本次培訓活動,并提出了四點要求:一是內審人員要提高政治站位,增強政治敏感性;二是從國家監督體系理論深度,充分認識審計監督的重要意義和作用;三是從審計項目實施的領域廣度出發,必須掌握現代審計方法,提升現代審計工作的技術水平;四是從黨中央深化改革與強力推進反腐敗工作的整體部署出發,牢牢扛起內部審計的責任。
李郁肯定了集團內部審計工作取得的成績,要求集團系統內審工作要準確把握當前面臨的良好機遇,在黨中央國務院重要會議精神的指導下,更好發揮內部審計作用。一要提高政治站位,思想上高度重視內部審計;二要認真盡職履責,提升內部審計工作質量水平;三要狠抓落實,強化內部審計成果的運用;四要嚴格要求,加強內部審計隊伍建設。要深化本次培訓成果,進一步提升集團系統內審工作整體水平。
熊友良指出,要貫徹落實省審計廳、省內審協會、集團領導的講話精神,進一步提高對內審工作的認識;要持之以恒學習,學以致用,在實踐中深化理論成果;要奮發有為,爭創一流,將個人事業融入企業發展的大局,將內審工作達到“有為才有位,有位更有為,有為最有味”層次。
會議期間,集團審計部主要負責人作了集團公司2018年內部審計工作報告。本次培訓邀請了內審專家圍繞經濟責任審計、職務風險防范、績效審計、工程結算審計、內部控制審計等方面進行授課,組織參培人員統一進行了考試。
學員普遍反應,本次培訓目標明確,內容設置全面,通過學習,進一步提高了政治站位,深化了對內審工作的認識,提升了內審業務技能,對推進內部審計工作高質量發展具有重要意義。
湖南湘投控股集團有限公司 ICP備案號:湘ICP備13008969號技術支持:康曼德
4月24日-26日,湘投控股集團舉行2019年度內審工作會議暨內審業務知識專題培訓班。省內審協會會長王建軍,省審計廳內審指導中心主任廖湖波,集團公司黨委副書記、副董事長、總經理李郁出席會議,集團黨委委員、紀委書記熊友良主持會議。各子公司主要負責人及內審人員130余人參加會議。
廖湖波指出,黨中央、國務院高度重視審計監督,作出了一系列新部署,提出了一系列新要求。一要充分認識當前內部審計工作面臨的新形勢;二要準確把握當前內部審計工作新定位;三要進一步明確內部審計的新職責;四要積極探索內部審計的新方法。
王建軍高度評價湘投集團內部審計工作及本次培訓活動,并提出了四點要求:一是內審人員要提高政治站位,增強政治敏感性;二是從國家監督體系理論深度,充分認識審計監督的重要意義和作用;三是從審計項目實施的領域廣度出發,必須掌握現代審計方法,提升現代審計工作的技術水平;四是從黨中央深化改革與強力推進反腐敗工作的整體部署出發,牢牢扛起內部審計的責任。
李郁肯定了集團內部審計工作取得的成績,要求集團系統內審工作要準確把握當前面臨的良好機遇,在黨中央國務院重要會議精神的指導下,更好發揮內部審計作用。一要提高政治站位,思想上高度重視內部審計;二要認真盡職履責,提升內部審計工作質量水平;三要狠抓落實,強化內部審計成果的運用;四要嚴格要求,加強內部審計隊伍建設。要深化本次培訓成果,進一步提升集團系統內審工作整體水平。
熊友良指出,要貫徹落實省審計廳、省內審協會、集團領導的講話精神,進一步提高對內審工作的認識;要持之以恒學習,學以致用,在實踐中深化理論成果;要奮發有為,爭創一流,將個人事業融入企業發展的大局,將內審工作達到“有為才有位,有位更有為,有為最有味”層次。
會議期間,集團審計部主要負責人作了集團公司2018年內部審計工作報告。本次培訓邀請了內審專家圍繞經濟責任審計、職務風險防范、績效審計、工程結算審計、內部控制審計等方面進行授課,組織參培人員統一進行了考試。
學員普遍反應,本次培訓目標明確,內容設置全面,通過學習,進一步提高了政治站位,深化了對內審工作的認識,提升了內審業務技能,對推進內部審計工作高質量發展具有重要意義。